Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/03/2025 |
06030012
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FRAN [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
21/03/2025 |
03020026
BANCO DO BRASIL SA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
88,83 |
|
21/03/2025 |
03020026
BANCO DO BRASIL SA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
21/03/2025 |
03020008
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO MES DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
38,07 |
|
21/03/2025 |
03020008
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
21/03/2025 |
03020007
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
88,83 |
|
21/03/2025 |
03020007
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
21/03/2025 |
02010103
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO MES 03/2025.
|
PAGO |
279,18 |
|
21/03/2025 |
02010103
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
279,18 |
|
21/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5,37 |
|
21/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5,37 |
|
20/03/2025 |
27010017
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
5.335,00 |
|
20/03/2025 |
27010016
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
289,67 |
|
20/03/2025 |
27010015
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12.829,24 |
|
20/03/2025 |
27010014
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
8,99 |
|
20/03/2025 |
27010014
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
30.914,40 |
|
20/03/2025 |
27010014
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
51,90 |
|
20/03/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.249,55 |
|
20/03/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.260,84 |
|
20/03/2025 |
27010011
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
1.750,75 |
|
20/03/2025 |
27010010
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
10.849,00 |
|
20/03/2025 |
27010009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
20/03/2025 |
27010009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,86 |
|
20/03/2025 |
27010008
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
401,68 |
|
20/03/2025 |
27010007
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
9.310,90 |
|
20/03/2025 |
27010005
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
4.348,40 |
|
20/03/2025 |
27010004
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
PAGO |
2.767,64 |
|
20/03/2025 |
20030006
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
18.738,72 |
|
20/03/2025 |
20030006
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE [...]
|
EMPENHADO |
18.738,72 |
|
20/03/2025 |
20030005
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.121,36 |
|
20/03/2025 |
20030005
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
8.121,36 |
|
20/03/2025 |
20030004
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.634,32 |
|
20/03/2025 |
20030004
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
2.634,32 |
|
20/03/2025 |
20030003
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.770,40 |
|
20/03/2025 |
20030003
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
6.770,40 |
|
20/03/2025 |
20030002
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
13.344,24 |
|
20/03/2025 |
20030002
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
EMPENHADO |
13.344,24 |
|
20/03/2025 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
47.589,36 |
|
20/03/2025 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
47.589,36 |
|
20/03/2025 |
20020008
ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
20/03/2025 |
20020003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
20/03/2025 |
17010013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
913,00 |
|
20/03/2025 |
10020002
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO MES DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
2.627,30 |
|
20/03/2025 |
10020002
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.627,30 |
|
20/03/2025 |
10010004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
11.212,50 |
|
20/03/2025 |
10010004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.212,50 |
|
20/03/2025 |
03020048
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
20/03/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
20/03/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
20/03/2025 |
03020023
E2 CONTABILIDADE LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
20/03/2025 |
03020022
E2 CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
20/03/2025 |
02010123
ADAMO FROTA CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010122
ADAMO FROTA CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010121
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010120
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010119
ANNIA THONDIKE SIERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010118
ANNIA THONDIKE SIERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010117
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010116
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010115
RODRIGO DE CARVALHO VERAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|