lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 2618 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/04/2025 - 12:34:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/02/2025 17010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
PAGO 2.512,26
19/02/2025 10010005
J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D?AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA LOCALIZADA EM JATOBÁ II [...]
LIQUIDADO 85.767,42
19/02/2025 09010004
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PR [...]
PAGO 11.500,00
19/02/2025 02010123
ADAMO FROTA CARNEIRO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
PAGO 600,00
19/02/2025 02010122
ADAMO FROTA CARNEIRO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
PAGO 650,00
19/02/2025 02010121
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
PAGO 650,00
19/02/2025 02010120
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
PAGO 600,00
19/02/2025 02010119
ANNIA THONDIKE SIERRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
PAGO 650,00
19/02/2025 02010118
ANNIA THONDIKE SIERRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
PAGO 600,00
19/02/2025 02010117
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
PAGO 650,00
19/02/2025 02010116
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
PAGO 600,00
19/02/2025 02010115
RODRIGO DE CARVALHO VERAS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
PAGO 600,00
19/02/2025 02010114
RODRIGO DE CARVALHO VERAS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
PAGO 650,00
19/02/2025 02010113
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
PAGO 1.100,00
19/02/2025 02010110
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
PAGO 1.100,00
19/02/2025 02010101
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS [...]
LIQUIDADO 75.964,00
19/02/2025 02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025.
PAGO 20,28
19/02/2025 02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 20,28
19/02/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 46,66
19/02/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 46,66
18/02/2025 31010016
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 10.122,24
18/02/2025 31010015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 2.600,18
18/02/2025 31010015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
LIQUIDADO 2.600,18
18/02/2025 31010014
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 678,68
18/02/2025 31010013
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 4.935,21
18/02/2025 31010013
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 1.071,84
18/02/2025 31010013
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
LIQUIDADO 1.071,84
18/02/2025 31010012
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 1.853,35
18/02/2025 31010011
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 4.488,32
18/02/2025 31010010
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 2.076,53
18/02/2025 31010009
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 15.840,97
18/02/2025 31010008
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 2.498,69
18/02/2025 31010008
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
LIQUIDADO 2.070,69
18/02/2025 31010007
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 20.757,68
18/02/2025 31010006
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 2.222,25
18/02/2025 31010005
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 14.614,08
18/02/2025 31010004
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 23.486,65
18/02/2025 31010004
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 44.817,34
18/02/2025 31010003
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 35.581,46
18/02/2025 31010002
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 38.037,44
18/02/2025 31010002
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENT [...]
PAGO 161.676,87
18/02/2025 18020003
FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
EMPENHADO 7.080,79
18/02/2025 18020002
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA (URUA) E CRE [...]
LIQUIDADO 103,03
18/02/2025 18020002
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA (URUA) E CRE [...]
EMPENHADO 103,03
18/02/2025 18020001
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE [...]
LIQUIDADO 103,03
18/02/2025 18020001
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE [...]
EMPENHADO 103,03
18/02/2025 17010010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 14.318,11
18/02/2025 17010008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO [...]
PAGO 9.841,22
18/02/2025 17010007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO [...]
PAGO 22.352,66
18/02/2025 17010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO [...]
PAGO 25.945,58
18/02/2025 14020001
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO NO MUNICÍPIO [...]
PAGO 103,03
18/02/2025 13020001
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO [...]
PAGO 103,03
18/02/2025 12020002
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 103,03
18/02/2025 10020001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NO [...]
PAGO 100,00
18/02/2025 05020001
GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URB [...]
LIQUIDADO 98.158,06
18/02/2025 03020004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPI [...]
PAGO 28,00
18/02/2025 03020002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, T [...]
PAGO 139,13
18/02/2025 02010100
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
PAGO 1.910,48
18/02/2025 02010075
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILID [...]
PAGO 135,30
18/02/2025 02010074
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JU [...]
PAGO 1.322,60

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